关于2022年鹿寨县税收返还和转移支付决算说明
2022年鹿寨县税收返还和转移支付调整预算数为214,530万元,决算数为226,802万元,完成调整预算的105.7%。具体情况如下:
一、税收返还
税收返还调整预算数为10,056万元,决算数为10,056万元,完成调整预算的100%。其中:
1.所得税基数返还调整预算数为942万元,决算数为942万元,完成调整预算的100%。
2.成品油税费改革税收返还调整预算数为778万元,决算数为778万元,完成调整预算的100%。
3.增值税、消费税税收返还调整预算数为5,895万元,决算数为5,895万元,完成调整预算的100%。
4.分享四税返还基数调整预算数为2,441万元,决算数为2,441万元,完成调整预算的100%。
二、一般性转移支付
一般性转移支付调整预算数169,419万元,决算数178,960万元,完成调整预算的105.6%。
1.体制补助调整预算数为1,094万元,决算数为1,094万元,完成调整预算的100%。
2.均衡性转移支付调整预算数为31,654万元,决算数为31,654万元,完成调整预算的101.8%。
3.县级基本财力保障机制奖补资金调整预算数为11,454万元,决算数为12,506万元,完成调整预算的109.2%。
4.结算补助调整预算数为10,060万元,决算数为11,949万元,完成调整预算的118.8%。
5.产粮(油)大县奖励资金调整预算数为667万元,决算数为667万元,完成调整预算的100%。
6.重点生态功能区转移支付调整预算数为200万元,决算数为200万元,完成调整预算的100%。
7.固定数额补助调整预算数为20,701万元,决算数为21,317万元,完成调整预算的103%。
8.革命老区转移支付调整预算数为839万元,决算数为839万元,完成调整预算的100%。
9.民族地区转移支付调整预算数为3,000万元,决算数为3,000万元,完成调整预算的100%。
10.欠发达地区转移支付调整预算数为12,124万元,决算数为7,785万元,完成调整预算的64.2%。
11.公共安全共同财政事权转移支付调整预算数为1,210万元,决算数为1,239万元,完成调整预算的102.4%。
12.教育共同财政事权转移支付调整预算数为9,706万元,决算数为10,155万元,完成调整预算的104.6%。
13.文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付调整预算数为270万元,决算数为270万元,完成调整预算的100%。
14.社会保障和就业共同财政事权转移支付调整预算数为21,643万元,决算数为21,731万元,完成调整预算的100.4%。
15.医疗卫生共同财政事权转移支付调整预算数为6,897万元,决算数为6,985万元,完成调整预算的101.3%。
16.节能环保共同财政事权转移支付调整预算数为130万元,决算数为130万元,完成调整预算的100%。
17.农林水共同财政事权转移支付调整预算数为13,568万元,决算数为18,240万元,完成调整预算的134.4%。
18.交通运输共同财政事权转移支付调整预算数为10,345万元,决算数为10,345万元,完成调整预算的100%。
19.住房保障共同财政事权转移支付调整预算数为2,259万元,决算数为4,807万元,完成调整预算的212.8%。
20.灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付调整预算数为160万元,决算数为876万元,完成调整预算的547.5%。
21.增值税留抵退税转移支付调整预算数为1,451万元,决算数为2,686万元,完成调整预算185.1%。
22.其他退税减税降费转移支付调整预算数为1,401万元,决算数为1,878万元,完成调整预算134%。
23.补充县区财力转移支付调整预算数为7,885万元,决算数为7,885万元,完成调整预算100%。
24.其他一般性转移支付调整预算数为701万元,决算数为722万元,完成调整预算103%。
三、专项转移支付
专项转移支付调整预算数35,055万元,决算数37,786万元,完成调整预算107.8%。
1.一般公共服务支出调整预算数为179万元,决算数为161万元,完成调整预算89.9%。
2.科学技术支出调整预算数为660万元,决算数为660万元,完成调整预算的100%。
3.文化旅游体育与传媒支出调整预算数为128万元,决算数为537万元,完成调整预算的419.5%。
4.社会保障和就业支出调整预算数为599万元,决算数为720万元,完成调整预算的120.2%。
5.卫生健康支出调整预算数为1,025万元,决算数为1,107万元,完成调整预算的108%。
6.节能环保支出调整预算数为9,245万元,决算数为6,169万元,完成调整预算的66.7%。
7.城乡社区支出调整预算数为571万元,决算数为625万元,完成调整预算的109.5%。
8.农林水支出调整预算数为11,534万元,决算数为11,336万元,完成调整预算的98.3%。
9.交通运输支出调整预算数为292万元,决算数为310万元,完成调整预算的106.2%。
10.资源勘探信息等支出调整预算数为6,493万元,决算数为10,805万元,完成调整预算的166.4%。
11.金融支出调整预算数为1,586万元,决算数为2,488万元,完成调整预算的156.9%。
12.自然资源海洋气象支出调整预算数为1,446万元,决算数为1,446万元,完成调整预算的100%。
13.住房保障支出调整预算数为650万元,决算数为650万元,完成调整预算的100%。
14.粮油物资储备支出调整预算数为315万元,决算数为315万元,完成调整预算的100%。
15.灾害防治及应急管理支出调整预算数为332万元,决算数为357万元,完成调整预算的107.5%。
16.其他收入调整预算数为0万元,决算数为100万元。